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        2016年度福州市藝術(shù)學校部門決算說明
        來源:福州市藝術(shù)學校   2017-09-26 點擊量:
        按照《福州市財政局關于批復市藝術(shù)學校2016年度部門決算的通知》榕財決[2017]84號的要求,現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:
        部門主要職責
        福州市藝術(shù)學校的主要職責是:
        (一)承擔閩劇學員的藝術(shù)教學。
        (二)承擔傳統(tǒng)音樂的藝術(shù)教學。
        (三)承擔民間舞蹈的藝術(shù)教學。
        二、部門預算單位基本情況
        福州市藝術(shù)學校2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱
        經(jīng)費性質(zhì)
        人員編制數(shù)
        在職人數(shù)
        福州市藝術(shù)學校
        全額撥款事業(yè)單位
        50
        42

        三、部門主要工作總結(jié)
        2016年,福州市藝術(shù)學校的主要任務是:閩劇、音樂、舞蹈等的藝術(shù)人才培養(yǎng)。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
        (一)穩(wěn)步推進基礎設施建設,二期教學樓現(xiàn)施工單位已進場施工。
        (二)加強教學管理,提升辦學水平。精心組織期中考試、期末考試并召開教學質(zhì)量分析會,通過交流與研究,提出調(diào)整改進方案,圓滿完成各科教學任務。
        (三)以賽促練,碩果累累。師生積極參加各類賽事,榮獲諸多國家級、省級大獎,辦學成績斐然。其中,林仁冰同學還代表福建省中職院校晉京參加全國職業(yè)院校技能大賽中職組藝術(shù)專業(yè)技能大賽(戲曲表演)賽項并榮獲個人三等獎。因組織有力,我校區(qū)還榮獲福建省職業(yè)院校技能大賽(中職組)團體成績?nèi)泉劇?/FONT>
        (四)注重基地建設,擴大“非遺進校園”范圍。在歐陽氏民居設置“福州市藝術(shù)學校實踐教學基地”,將閩劇引入三坊七巷,通過這一良好平臺,以觀眾喜聞樂見的方式,更為廣泛地傳播福州地方藝術(shù)。
        (五)回饋社會,積極參加公益演出活動。
        積極參加公益性演出活動,走向校園、走向群眾、走向社區(qū),取得顯著的社會效益。10月,閩劇演出隊又應邀赴香港參加荃城共賞福州戲的演出,為香港同胞送上了充滿濃濃蝦油味的閩劇文化大餐,受到熱烈追捧。
        四、2016年決算收支總體情況
        2016年福州市藝術(shù)學校年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.63萬元,本年收入1251.87萬元,本年支出1204.39萬元,事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余164.11 萬元。
        (一)2016本年收入1251.87萬元,比2015年決算數(shù)減少 172.78萬元,下降12.13 %,具體情況如下:
        1. 財政撥款收入1251.70 萬元,其中政府性基金0 萬元。
        2. 事業(yè)收入  0  萬元。
        3. 經(jīng)營收入  0  萬元。
        4. 上級補助收入  0  萬元。
        5. 附屬單位上繳收入  0  萬元。
        6. 其他收入 0.17 萬元。
        (二)2016本年支出1204.39萬元,比2015年決算數(shù)減少237.51萬元,下降16.47%,具體情況如下:
        1. 基本支出560.04萬元。其中,人員支出545.88萬元,公用支出14.17萬元。
        2. 項目支出644.35萬元。
        3. 上繳上級支出 0萬元。
        4. 經(jīng)營支出 0 萬元。
        5. 對附屬單位補助支出 0 萬元。
        五、公共財政撥款支出決算情況
        2016年公共財政撥款支出1204.39萬元,比2015年決算減少237.51萬元,下降16.47%,具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計):
        (一)基本支出——人員經(jīng)費
        1、2050302中專教育支出470.05萬元,較2015年決算數(shù)增加107.32萬元,增長29.59%。主要原因是工資標準提高。
        2、2080502事業(yè)單位離退休費支出25.98萬元,較2015年決算數(shù)減少69.5萬元,下降72.79%。主要原因是退休人員基本工資由機關社保發(fā)放。
        3、2210201住房公積金支出37.68萬元,較2015年決算數(shù)增加6.73萬元,增長21.74%。主要原因是工資基數(shù)提高。
        4、2210203購房補貼支出12.17萬元,較2015年決算數(shù)增加3.24萬元,增長36.28%。主要原因是工資基數(shù)提高。
        (二)基本支出——公用經(jīng)費
        1、2050302中專教育支出13.28萬元,較2015年決算數(shù)增加4.33萬元,增長48.38%。主要原因是增加在職教師繼續(xù)再教育費用。
        2、2080502事業(yè)單位離退休費支出0.89萬元,較2015年決算數(shù)減少0.45萬元,下降33.58%。主要原因是退休人員活動減少。
        (三)項目支出
        1、2050302中專教育支出620.68萬元,較2015年決算數(shù)減少286.09萬元,下降31.55%。主要原因是藝校新校區(qū)二期基建項目開支減少。
        2、2050399其他職業(yè)教育支出23.67萬元,較2015年決算數(shù)增加13.04萬元,增長122.67%。主要原因是免學費用于外聘教師代課金增加。
          
         
          六、政府性基金支出決算情況
        2016年度政府性基金支出 0萬元,比2015年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
        注:本部門沒有該項目支出。
           七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況
           2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出6.73萬元,同比下降42.33%。具體情況如下:
           (一)因公出國(境)費0萬元,主要是:積極貫徹落實行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度,加強因公出國(境)經(jīng)費管理。
           (二)公務用車購置及運行費6.51萬元。其中: 2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費6.51萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2015年相比,公務用車購置費和運行費分別下降42.33 %,主要是:積極貫徹落實行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度,加強公務用車等管理。
         (三)公務接待費0.22萬元。主要用于接待活動,累計接待2批次、接待總?cè)藬?shù)26多人。與2015年相比, 公務接待費支出下降33.33%,主要是:積極貫徹落實行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度,嚴格規(guī)范公務接待,加強公務接待管理,厲行節(jié)約。
         
         
        八、機關運行經(jīng)費支出情況
        2016年度機關運行經(jīng)費支出 0萬元,比2015年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
        注:本部門沒有該項目支出。
        九、項目績效自評報告
        2016年無開展績效自評的主要民生項目和重點支出項目
        十、政府采購支出情況
        本部門2016年度政府網(wǎng)上競價方式采購支出總額3.86萬元,其中:政府采購貨物支出3.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
        十一、名詞解釋
        (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。 
        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
        (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 
        (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 
        (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        (七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 
        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
        (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 
        (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 
        (十二)“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
        (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        附件: 2-1.收支決算總表
         2-2.收入決算表
        2-3.支出決算表
        2-4. 財政撥款收入支出決算總表
        2-5.公共財政撥款支出決算表
        2-6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
        2-7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
               2-8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        2-9.部門決算相關信息統(tǒng)計表
        2-10. 政府采購情況表

        福州市藝術(shù)學校決算公開1.xls

         

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